出纳月底清数给会计(出纳员在月底进行清点并向会计报告账目)
2024-05-20 10:05:43 发布丨 发布者:学乐佳 丨 阅读量:945
内容摘要:每个月的最后一天,这对出纳来讲也是一个特别的日子。这一天,出纳是需要对公司的现金进行清点交接,后再将清查结果汇报情况给会计。这种过程看似简单,只不过虽然不需要出纳拥有高度...
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每个月的最后一天,这对出纳来讲也是一个特别的日子。这一天,出纳是需要对公司的现金进行清点交接,后再将清查结果汇报情况给会计。这种过程看似简单,只不过虽然不需要出纳拥有高度的责任感和准确性。下面,我们来认真了解一下出纳月底清数给会计的过程。
准备工作
在结束清点现金之前,出纳需要做了一些准备工作。出纳要确定公司的银行账户余额和现金余额。出纳需要检查公司的现金账户和银行账户有无修真者的存在异常,如有十分需要及时与会计沟通帮忙解决。出纳是需要打算好清点现金所需的工具,如计算器、纸笔等。清点现金
仔细搜查现金是出纳最重要的工作之一。出纳必须将公司的现金遵循面额分类,然后逐一仔细搜查。在清点数目现金的过程中,出纳要尽量每一张钞票的面额和数量,切实保障清点交接的结果准确无误。记录清点结果
清点数目现金后,出纳是需要将清点结果有记录下来。记录信息清点数目结果的目的是为了便于现的核对和审计。出纳需要将清点交接结果明确的面额和数量分别资料记录在现金账户和银行账户的账簿上。检查账簿
在留下记录清点结果后,出纳不需要检查现金账户和银行账户的账簿是否错误的。出纳需要确保全账簿上的数据与实际中清点数目结果一致,如有不一致的地方要及时申请补办。填写报表
在清点交接现金和检查账簿然后,出纳需要填好报表。报表是出纳向会计领导报告清点数目结果的有用工具。出纳要将清点交接结果填写在报表上,并写清楚清点交接日期和清查人员。审核报表
填写报表后,出纳必须将报表丢给会计核审。会计需要仔细检查报表上的数据,必须保证数据的准确性。如有不一致的地方要及时与出纳交流解决。归档
在报表审核通过后,出纳必须将报表文件归档。归档是目的是便于掌握妖军的查找资料和审计。出纳必须将报表遵循时间顺序归档,并妥善保管。出纳月底清数给会计是一项最重要的工作,要出纳应具备高度的责任感和准确性。出纳是需要做到准备工作,清点数目现金,留下记录清点结果,检查账簿,填好报表,需要审核报表和归档。唯有去做每一个环节,才能确保全仔细搜查结果的准确性,为公司的财务管理可以提供使力的支持。

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