审计会计试题及答案-审计会计试题与答案大全
2024-08-12 08:38:51 发布丨 发布者:学乐佳 丨 阅读量:1595
内容摘要:你有无正在打算审计会计考试?是否在为试题而烦心?别害怕,本文将为你提供一些审计会计试题及答案,好处你要好地复习准备。1. 什么是审计?审计是一种其它的...
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你有无正在打算审计会计考试?是否在为试题而烦心?别害怕,本文将为你提供一些审计会计试题及答案,好处你要好地复习准备。
1. 什么是审计?
审计是一种其它的、客观的、好的专业的评价活动,旨在评估一个组织、系统或过程的有效性缘融规性。审计员常见是由其它的第三方机构或公司花钱雇佣的,他们会对被审计的组织进行审查,以考虑其如何确定条件符合法律、法规和行业标准。2. 审计的目的是什么?
审计的目的是为了能提供一个单独的的、绝对客观的、专业啊的评价,以解决组织、管理层和以外利益相关者打听一下其内部控制、财务报告和运营效率的情况。审计员的目标是可以确定被审计组织是否需要遵守了法律、法规和行业标准,并可以提供建议和改进措施。3. 什么是内部审计?
内部审计是由组织内部的审计员接受的一种评估活动,旨在搭建评估组织的内部控制、风险管理和运营效率。内部审计员大多是由组织内部的审计部门或那些相关部门花钱雇佣的,他们会对组织的单独的方面并且审核,以可以确定其是否是条件内部控制标准和最佳实践。4. 什么是外部审计?
外部审计是由独立的第三方机构或公司进行的一种出具评估报告活动,旨在评估组织的财务报告和内部控制。外部审计员通常是由会计师事务所或别的相关机构雇的的,他们会对组织的财务报告通过审核,以确认其是否是要什么会计准则和法律法规。5. 什么是审计程序?
审计程序是指审计员在参与审计时所采取的一最新出步骤和方法。审计程序以及了审计计划、风险评估、内部控制评估、测什么、分析和准备报告等环节。审计程序的目的是为了确保审计员也能充分知道一点被审计组织的情况,并不受参与新华考资的评估。6. 什么是内部控制?
内部控制是指组织就是为了实现方法其目标而制定的一三个系列政策、程序和措施。内部控制旨在倡导确保全组织的财务报告的准确性、可靠性和及时性,这些完全保护组织的资产和利益。内部控制和了风险评估、再控制环境、完全控制活动、信息和沟通、监督等方面。7. 什么是审计报告?
审计报告是审计员对被财务会计组织的评估结果的临时陈述。审计报告通常除了了审计的范围、目的、方法、才发现和建议等内容。审计报告的目的是为了向组织、管理层和别的利益相关者提供给一个的的的、客观的评价的、比较好的专业的评价,以指导他们了解被政府审计组织的情况。8. 什么是审计证据?
审计证据是指审计员在参与审计时所再收集的一最新出信息和资料。审计证据包括了财务报表、账户记录、合同、发票、收据、银行对账单、会计凭证、内部控制文件、人员档案等。审计证据的目的是为了接受审计员的评估结果,并可以提供一个客观意义的、比较可靠的依据。9. 什么是审计风险?
审计风险是指在参与审计时可能再次出现的错误或不详细的风险。审计风险除了了抽样误差、非抽样误差、内部控制缺陷、欺诈等。审计员是需要对审计风险通过评估,并采取你所选的措施来降低风险。10. 什么是审计程序测试?
审计程序测试3是指审计员在并且审计时所采取措施的一最新出测试步骤。审计程序测试包括了测试内部控制、测试账户余额、测试出来交易流程等。审计程序测试的目的是为了确认被政府审计组织是否符合国家规定内部控制标准和最佳实践,并发现自己肯定未知的错误或不确切的情况。以上那就是关於审计会计试题及答案的一些推荐,如果能都能够好处你好些地备考。在备考复习过程中,不但是需要能够掌握相关知识,还需要重实践和经验的累积。祝你成功实际审计会计考试!

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