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2023-03-31 11:14:54深圳会计培训

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修改固定资产折旧额

操作过程

一、创建新账户

1.点击登录管理点击下拉菜单注册,弹出管理员登录对话框(管理员admin,密码为空)确认;

2.点击管理账套下拉菜单,建立输入账套号,设置账套名称,设置账套直径,设置会计期间,点击下一步,输入单位信息会计类型,点击下一步,设置基本信息科目编码长度。

3.点击权限操作员,添加操作员并设置密码。

4.点击〖权限〗按钮,设置账套操作员的权限。

5.修改账套:注册为账套的表头,选择相应的账套,点击管理菜单下的〖修改〗按钮,即可修改账套信息。

6.导入导出账套:导入导出管理下的档案前缀UfErpAct(导入时账套号必须不同,以免覆盖账套)。

二。总账

1.总账初始化设置科目分录期初余额设置凭证类型。

填制凭证:点击〖增加〗-〖修改凭证〗按钮填制凭证,整理凭证进入填制凭证窗口。制单作废/恢复(作废凭证的编号被保留,但不能修改和审核,但必须参加,否则编辑无法月末结账,作废凭证可以通过排序清除,记录时间不长的凭证重新编号)。如果已经结转,必须先取消审批。取消审核:取消对账和的审核,点击凭证可以批量取消审核。如果损益没有结转,修改后的凭证直接审核关闭。如果损益已经结转,损益凭证将失效并被删除。

2.填制凭证:点击〖增加〗-〖修改凭证〗按钮填制凭证,整理凭证进入填制凭证窗口。制单作废/恢复(作废凭证的数量保留,但不能修改和审核,但必须参与,否则编辑无法月末结账,作废凭证可以通过排序清除,未入账的凭证重新编号)。

3.凭证审核:退出总账账套,重新登记,更换操作员,进入账套审核凭证,选择要审核的凭证(如有,标注后修改)。

4.结转期间损益:定义期末转账的期间损益。输入321期末损益结转。勾选要结转生成结账凭证的科目,退出操作员登录审核。

5.月末处理或期末结账

6.现金日和银行日设置:初始化总账、设置账户、编辑指定账户、设置现金日和银行日账户。

7.支票登记簿:检查支票控制总账初始化设置“票据结算”的初始设置选项,并将出纳支票登记簿添加到银行。

8.出纳业务期末处理期初未达账:在出纳银行对账单的期初输入银企对账期初对话框的期初日期,并输入余额。单击报表/日期开头的未清项目。

9.取消结账:期末结账,CTRL+SHIFT+F6。

10.反账:最终对账控制H凭证恢复到前的状态。取消对帐替代审批。点击凭证批次取消审批。如果损益没有结转,修改后的凭证直接审核结算。如果损益已经结转,损益凭证将被删除。

11.年度结账:登记和选择需要建立新的年度账套和建立的时间

1.报表处理:启动UFO下的报表数据关键字设置和录入(左下角格式和数据切换)编辑菜单创建空白报表格式菜单,增加一个表页。

2.报表公式设计:在格式状态下(如果求和处于数据状态,则不能生成公式),选择左右求和进行自动求和。

3.舍位平衡公式:数据编辑公式舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域内数据除以10;如果是2,除以100。舍入计算中的数据舍入平衡

4.查看报表公式:导入数据公式列表框(可以导入其他文件中的报表公式),导出之前选择的公式TXT文件或批处理命令文件(*。SHL)。

5.报告审查:数据审查

6.表格页面管理:添加表格页面编辑和插入表格页面;附加表页:编辑附加表页;删除表格页面:编辑和删除表格页面;表页顺序:数据排序表页;表格页面交换:编辑交换表格页面;查找表页:编辑查找

四。固定资产的设置

1.固定资产设置:点击固定资产图标,设置初始化数据的基础设置(资产类别设置、部门设置、部门对应的科目设置、增减方式设置、用途设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入的固定资产、日期格式为年、月、日),对固定资产卡片进行修改。在卡片管理下,双击记录行,点击修改。

2.卡片:增加固定资产、减少折旧计提、当月折旧对账、批量制证(如果不勾选,则业务发生后立即制证,月末结账账表管理表统计账簿折旧表。

动词(verb的缩写)打印格式设置

总账凭证打印打印设置特殊设置左250右43上299下200字体100间距290检查打印凭证分割线。


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