会计审计基础知识试题,会计审计基础知识考试题目
2024-07-05 08:30:48 发布丨 发布者:学乐佳 丨 阅读量:1056
内容摘要:你是否是对会计审计基础知识有不了解?如果不是你是一名会计师或是一直在去学习会计专业,这样的话这些知识点将是对你的职业发展和学习有着重要的影响。下面,我...
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你是否是对会计审计基础知识有不了解?如果不是你是一名会计师或是一直在去学习会计专业,这样的话这些知识点将是对你的职业发展和学习有着重要的影响。下面,我们将为自己推荐一些麻烦问下会计审计基础知识的试题,帮助你更好地手中掌握这些个知识点。
什么是会计审计?
会计审计是指对企业的财务报表通过审核和审计,以确认其真实性、准确性和完整性。审计人员不需要对企业的财务报表并且祥细的分析和检查,以确保其符合国家规定相关的法律法规和会计准则。审计人员的职责是什么?
审计人员的职责是对企业的财务报表进行审核和审计,以确认其真实性、准确性和完整性。他们需要对企业的财务报表通过具体点的分析和检查,以确保全其符合国家规定相关的法律法规和会计准则。况且,审计人员还不需要向企业能提供建议和意见,以解决企业改进之处其财务管理和报告。什么是内部审计?
内部审计是指企业内部的审计机构对企业的财务报表参与审核和审计。内部审计的目的是切实保障企业的财务管理和正式报告条件符合相关的法律法规和会计准则,同时也也可以帮助企业发现自己和解决潜在的风险和问题。什么是外部审计?
外部审计是指由其它的审计机构对企业的财务报表并且审核和审计。外部审计的目的是确保企业的财务管理和报告符合相关的法律法规和会计准则,同时也可以不为企业提供给独立的意见和建议。什么是审计程序?
审计程序是指审计人员在对企业的财务报表进行审核和审计时所根据不同情况的一穿越系列步骤和方法。审计程序除开了对企业的财务记录、账户、凭证和报表的检查和分析,在内对企业内部控制的评估和测试。什么是审计证据?
审计证据是指审计人员在对企业的财务报表接受审核和审计时所再收集到的证据和资料。审计证据可以除开企业的财务记录、账户、凭证和报表,以及以外相关的文件和资料。什么是审计意见?
审计意见是指审计人员在对企业的财务报表并且审核和审计后所能提供的意见和建议。审计意见可以不分为无记录意见、恢复意见、全盘肯定意见和无法表示意见等不同类型。什么是内部控制?
内部控制是指企业是为保卫企业财产、以保证财务报表的准确性和完整性,以及促进组织企业的经营效率和效益而确立的一这款控制措施和制度。内部控制包括了企业的组织结构、职责分工、授权和审批程序、财务报告和信息系统等方面。以上那是关於会计审计基础知识试题的介绍,即可解决。假如你想全面了解这个知识点,是可以实际可以参加相关的培训和二级考试来进一步增加自己的专业水平。

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