• 2019年“战略与风险管理”考试大纲,第7章已删除?
    【导读】:2019年公司战略与风险管理的考试大纲已经发布了,很多人都发现了,与2018年相比,最大的变化就是删除了第七章内部控制,这可是重头戏啊!2019年公司战略与风险管理的考试大纲已经发布了,很多人都发现了,与2018年相比,最大的变化就是删除了第七章内部控制,这可是重头戏啊!
    2020-10-18 0
  • 行政机构内部控制薄弱的主要原因?
    管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够但一些单位的领导对内部控制制度重要性的认识还不到位,内控意识不强,重发展、轻控制,对内部控制知识缺乏基本了解,把内部控制看成仅是财务部门的事。
    2020-10-29 0
  • 内部控制审计与财务报表审计的区别
    在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性,但两者目的不同。在财务报表审计中,注册会计师需要确定识别出的内部控制缺陷单独或连同其他缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷。内部控制审计报告的形式和内容不同于财务报表审计报告。
    2020-11-01 0